Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich
Haushaltsdiagramm
8.500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
8.500 €
36,13%
-7.012,20 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7.012,20 €
29,80%
-3.598,05 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.598,05 €
15,29%
-1.526,33 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.526,33 €
6,49%
1.141,15 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.141,15 €
4,85%
1.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.000 €
4,25%
751 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
751 €
3,19%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 11.392,15 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -12.136,58 € |
20: Verwaltungsergebnis | -744,43 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -744,43 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -744,43 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -744,43 € |